gerer_les_factures_des_fournisseurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| gerer_les_factures_des_fournisseurs [2022/03/08 11:57] – robin.picaud@outlook.fr | gerer_les_factures_des_fournisseurs [2025/11/05 11:53] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Lorsque vous aurez passé vos premières commandes fournisseurs et réceptionné | + | Lorsque vous aurez passé vos premières commandes fournisseurs et les aurez réceptionné, |
| - | Pour ces étapes, rendez-vous dans la page " | + | Pour ces étapes, rendez-vous dans la page " |
| Il y a sur la page la liste des factures créées en attente d' | Il y a sur la page la liste des factures créées en attente d' | ||
| - | Il y a également la liste des commandes à rapprocher (qui ont déjà été réceptionnées mais qui n’ont pas encore été rapprochées d’une facture) | + | Il y a également la liste des commandes à rapprocher (qui ont déjà été réceptionnées mais qui n’ont pas encore été rapprochées d’une facture). Vous pouvez |
| ====== Créer une nouvelle facture ====== | ====== Créer une nouvelle facture ====== | ||
| - | Pour créer une nouvelle facture sur la plateforme (ou intégrer une facture | + | Pour créer une nouvelle facture sur la plateforme (ou intégrer une facture |
| Vous arriverez alors sur une page spécifique permettant de créer/ | Vous arriverez alors sur une page spécifique permettant de créer/ | ||
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| ====== Modification et rapprochement d’une facture ====== | ====== Modification et rapprochement d’une facture ====== | ||
| - | En cliquant sur une facture de la liste alors je suis redirigé vers la page de détails de cette facture sur la quelle | + | En cliquant sur une facture de la liste vous accédez à la page de détails de cette facture sur laquelle |
| - | Pour effectuer ce rapprochement, | + | Pour effectuer ce rapprochement, |
| Il vous suffit alors de cocher la ou les commandes de ce fournisseur correspondant à la présente facture. | Il vous suffit alors de cocher la ou les commandes de ce fournisseur correspondant à la présente facture. | ||
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| Si il y a des écarts (possibles en raison d'un changement de prix, ou d'un écart de quantité), ils seront répercutés sur la comptabilité de votre épicerie, et seront à la charge de votre épicerie s'ils sont réels. | Si il y a des écarts (possibles en raison d'un changement de prix, ou d'un écart de quantité), ils seront répercutés sur la comptabilité de votre épicerie, et seront à la charge de votre épicerie s'ils sont réels. | ||
| - | Validé une facture comme « Bon à payer » : | + | Si les écarts sont trop importants, vous pouvez aussi : |
| - | Quand j’ai réalisé tout ce que je souhaitais pour une facture | + | * Demander |
| - | Elle passe en statut « bon à payer », on la retrouvera donc dans la liste des factures à payer. | + | * Corriger les commandes fournisseurs depuis |
| + | N' | ||
| + | |||
| + | ====== Envoyer une facture au paiement ====== | ||
| + | |||
| + | Une fois que vous avez créé votre facture que vous l'avez ajustée et que vous l'avez rapprochée de commandes fournisseurs, | ||
| + | |||
| + | Pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton "Bon à payer" d'une facture. Elle passe alors en statut « bon à payer », et disparaît de cette page. Vous la retrouverez alors dans la liste des factures à payer, côté trésorerie. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **N.B. : L' | ||
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gerer_les_factures_des_fournisseurs.1646737072.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
